Администрация

Отчет о результатах контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела за 2020 год

     

Приложение

     

к федеральному стандарту внутреннего

     

государственного (муниципального)

     

финансового контроля "Правила

     

составления отчетности о результатах

     

контрольной деятельности"

       

ОТЧЕТ

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

 

свод

 
 

на 1 января  2021 г.

   
       
     

КОДЫ

Наименование органа контроля

Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования Славянский район

Дата

01.01.2021

Периодичность:

годовая

по ОКПО

4019522

   

по ОКТМО

3645101001

   

 

 

   

по ОКЕИ

384

       

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей

10

118007,834

из них:

 

 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

010/1

118007,834

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)

010/2

0,000

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010)

11

10427,000

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей

20

33988,830

из них:

 

 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

020/1

33988,830

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов)

020/2

0,000

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020)

21

12900,000

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

30

23,000

в том числе:

 

 

в соответствии с планом контрольных мероприятий

31

23,000

внеплановые ревизии и проверки

32

0,000

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

40

0,000

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040)

41

0,000

Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

50

11,000

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050)

51

12,000

Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц

60

0,000

в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий

61

0,000

внеплановые обследования

62

0,000

       

Начальник контрольно-ревизионного отдела

 

П.М. Кузякин

(уполномоченное лицо органа контроля)

   

(подпись)

(ФИО)

       

Пояснительная записка

г) количество нарушений выявленных органом контроля

118

д) реализация результатов, в том числе:

0

 - направленных представлений

16

 - направленных предписаний

0

 - информации направленной правоохранительным органам

 

 

0

 - поданных исковых заявлений в суды о возмещении ущерба

0

 - осуществляемого производства по делам об административных правонарушениях

0

 - направленных в фин.органы уведомленях о применении бюджетных мер принуждения

0

е) жалобы и исковые заявления на решения органа контроля

0

дисциплинарная ответственность

4

Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела за 2020 год 

         Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования Славянский район, в рамках предоставленных полномочий, осуществляет внутренний муниципальный финансовый  контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативно правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения, а так же контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений Славянского района.

         Контрольно-ревизионный отдел является структурным подразделением администрации муниципального образования Славянский район и в своей деятельности подчиняется непосредственно главе администрации муниципального образования Славянский район. Штатная численность отдела - 4 человека. На содержание контрольно-ревизионного отдела в 2020 году выделено 2 865, тыс. рублей.

         Исполнение предоставленных полномочий в 2020 году отделом осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Планы проверок размещены на официальном сайте администрации Славянского района.

За 2020 год, на основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведено 11 плановых проверок.  Выявлено 55 нарушений бюджетного законодательства и иных нормативно правовых актов в сфере бюджетного законодательства, в результате чего выдано 7 представлений об устранении нарушений и о принятии мер по устранению его причин и условий, из них составлено 2 протокола об административном правонарушении,  по части 2 статьи 15.15.7 КоАП РФ - «Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет» и частью 2 статьи 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное искажение показателей этой отчетности или не повлекшее искажения показателей этой отчетности». К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

         Объем проверенных средств составил 107580,834 тыс. рублей.

         Анализ выявленных нарушений в сфере бюджетного законодательства указывает на наличие системных нарушений, таких как:

         - не размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru;

         - нарушение «Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;

         - нарушение требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

         - нарушения «Порядка ремонта и содержания автомобильных дорого мест оного значения», в части отсутствия оценки технического состояния автомобильных дорог, отсутствия паспортизации;

         - отсутствие государственной регистрации права на недвижимое имущество, находящегося в оперативном управлении;

         - оплата кредиторской задолженности казенного учреждения за счет лимитов текущего года.

         В целях реализации части 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) проведено 12 плановых проверок.

         Выявлено 63 нарушения Закона № 44-ФЗ, выдано 9 представлений  для устранения нарушений требований Закона № 44-ФЗ, наложено 3 дисциплинарных взыскания.

         Объем проверенных средств составил 10427,0 тыс. рублей.

         Анализ выявленных нарушений при проверке исполнения норм законодательства о контрактной системе показал, что значительная часть нарушений связана с нарушением сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

         Кроме этого, выявлены нарушения такие как, нарушения при исполнении контрактов, нормированию в сфере закупок.

         В 2020 году при проведении контрольных мероприятий экспертизы не назначались,  экспертные организации и независимые эксперты не привлекались.

         Исковые заявления о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не направлялись.

 

 

Начальник

контрольно-ревизионного отдела                                                  П.М. Кузякин

 

22 марта 2021, 08:55 / Просмотров: 236

Поиск по сайту

Популярные услуги в вашем регионе

Вакансии

Вакансии

Сведения о вакантных должностях государственной службы
Разработано в АЛЬФА Системс